可以的,可以這么做的。
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒(méi)有問(wèn)題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn):公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開(kāi)發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒(méi)有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師,比如小規(guī)模企業(yè)A,購(gòu)進(jìn)B公司技術(shù)服務(wù),開(kāi)始都是分批打款,最后匯總了才一起開(kāi)票給A,那怎么做會(huì)計(jì)分錄?每次打款給B,1.借:應(yīng)付賬款-B 貸:銀行存款 2.然后,收到發(fā)票后,再借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-B這樣嗎
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬(wàn)塊錢存到對(duì)公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開(kāi)了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再?gòu)膶?duì)公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師,晚上好,我公司收到對(duì)方公司打進(jìn)來(lái)的一筆22萬(wàn)元的消缺費(fèi)用,我公司是小規(guī)模企業(yè),不能抵扣稅費(fèi),當(dāng)我公司收到這筆款的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是借: 銀行存款 貸,預(yù)收賬款嗎?然后我公司又把10萬(wàn)退還了打款給我公司的公戶,這筆款又怎么做賬處理,是借用:預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸,銀行存款10對(duì)嗎老師
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬(wàn)?(350+20=370)
【實(shí)際處理過(guò)的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照注冊(cè)好了,沒(méi)有刻章和開(kāi)通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額15萬(wàn)交多少個(gè)稅?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
老師請(qǐng)問(wèn)下,當(dāng)月領(lǐng)料未完工的, 我能不能在生產(chǎn)成本底下設(shè)二級(jí)科目在產(chǎn)品???
那如果每次票到了,款也打了,金額一致,也不能直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款?
是不是也要有應(yīng)付賬款-xx來(lái)過(guò)渡
可以的,對(duì)方只要給你提供了服務(wù),你就可以做管理費(fèi)用。
漂到了你再紅沖管理費(fèi)用,在做發(fā)票的。
直接按發(fā)票的做分錄,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 。這樣沒(méi)能體現(xiàn)對(duì)方公司名字,可以嗎
你好可以的,沒(méi)有關(guān)系。