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上年度多計提300公積金費(fèi)用,本年度怎么調(diào)賬,分錄問怎么寫

2022-03-09 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 15:29

借應(yīng)付職工薪酬、公積金貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9161 追問 2022-03-09 15:35

上年度匯算清繳的時候,公積金這塊算不算上這300呢

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齊紅老師 解答 2022-03-09 15:37

你好在職工薪酬明細(xì)表,公積金稅收金額和實際金額里面減去就可以的。

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快賬用戶9161 追問 2022-03-09 15:41

再向您咨詢個問題,暫估入庫的庫存商品,跨年收回發(fā)票,發(fā)票金額和暫估一樣的怎么寫分錄,不一樣的又怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-03-09 15:43

不管一不一樣的都可以借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。

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快賬用戶9161 追問 2022-03-09 15:51

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 這步是用紅字,沖上年度的帳 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 后面這三步是什么意思呢,麻煩您幫忙解釋下

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齊紅老師 解答 2022-03-09 15:53

第二個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,第三個是做發(fā)票的發(fā)票到了入庫的,第四個是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。

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快賬用戶9161 追問 2022-03-09 15:59

嗯嗯,這塊明白了,如果上年度暫估的和本年度收到的發(fā)票一致,可不可以 借庫存商品。貸應(yīng)付賬款 紅字 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-03-09 16:01

可以的,可以這么做的。

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借應(yīng)付職工薪酬、公積金貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-09
你好,這個要看你當(dāng)時計提的時候是怎么做的憑證,才能夠決定現(xiàn)在的憑證怎么做。
2025-02-20
同學(xué)你好 很高興為你解答 把盈余公積調(diào)整到未分配利潤里邊
2021-08-13
你好; 借累計攤銷 貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 ; 注意下是否影響所得稅; 影響了還得調(diào)整所得稅科目?
2023-09-15
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬科目,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
2021-07-14
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