你好,工程施工里面的。
我是一家商貿(mào)公司,可是經(jīng)營范圍包括建筑工程服務(wù),勞務(wù)服務(wù)等一系列工程模塊。 那么我公司可不可以開勞務(wù)發(fā)票,可不可以從事一些不需要資質(zhì)的建筑勞務(wù)服務(wù)。 如果可以開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票的話,那么能不能開科目為“建筑工程-服務(wù)款”這種發(fā)票?
老師,建筑公司,勞務(wù)是分包出去,這個是可以按分包做賬?比如1月開了建筑服務(wù)費600萬給開發(fā)商,其中200萬是勞務(wù),由勞務(wù)公司發(fā)放工資,勞務(wù)公司開了勞務(wù)發(fā)票給建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400萬
請問建筑勞務(wù)公司,開的建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,如果當(dāng)月沒有收入,那支出的成本是放在那個成本科目了
建筑勞務(wù)公司當(dāng)月沒有開勞務(wù)票,工人工資入賬在哪個科目呢 ,如果入主營業(yè)務(wù)成本人工費,不是會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本高于主營業(yè)務(wù)收入嗎。
建筑工程公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),可以開建筑服務(wù)*勞務(wù)費發(fā)票嗎?如果有勞務(wù)費發(fā)票收入,相對應(yīng)的成本是工資表和申報個稅嗎?
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
老師,請問計提社保,是計提的公司支付部分還是公司加個人的全部社保費用?
為什么農(nóng)民工的工資要開??▽S觅~戶
請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價實際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉(zhuǎn)出嗎
新出臺的互聯(lián)網(wǎng)信息報送,像靈活用工平臺需要報送嗎?文件號多少
工程施工是可以建二級科目的嘛
可以的啊,完全沒有問題啊,材料費人工費等。
工程完了,但是款項還沒有轉(zhuǎn)完,未付的材料款這些,是可以暫估,等款項下來了,再用發(fā)票先沖銷再做賬嘛,如果是人工費 借 主營業(yè)務(wù)成本-民工工資 貸 應(yīng)付賬款-暫估嗎
可以的,可以這么做的。
后面發(fā)工資,是做相反分錄,還是紅沖了
之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后做正確的。
暫估的工資,先是做沖銷分錄,然后計提,最后做付工資的分錄嘛
對的是的,是這么做的。
比如一月開票收入50萬,1月就計提45萬,付了30萬,剩余的后面付款,這樣是不是就不用暫估了
好對的是的可以的。
計提的工資后面要附工資表,暫估的后面要附工資表不了
好,暫估的,用不用都可以。
就是如果不明確后面工資要付多少,最好是暫估嘛
你好,對的是的,是這么做的。
想要抵扣所得稅就暫估?
是的,想要抵扣所得稅,可以暫估了,到4季度的時候,沒有付完的再來調(diào)整,是可以的嘛
可以的,可以調(diào)整的。