對(duì)的是的,沒有發(fā)票需要調(diào)增的。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們單位是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),講課時(shí)有很多兼職老師,簽的是勞務(wù)合同,每月代扣代繳個(gè)人所得稅,但是發(fā)票回不來,老師們幾乎沒有配合的能給開回發(fā)票,我可不可以將這些老師轉(zhuǎn)為臨時(shí)工,簽勞動(dòng)合同,課時(shí)費(fèi)按工資發(fā)放,這樣稅率也低,也不用發(fā)票,老師這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師單位有2個(gè)保潔,每月700+800,放到勞務(wù)費(fèi)請(qǐng)問沒有發(fā)票所得稅匯算清繳調(diào)增嗎?謝謝
請(qǐng)問老師單位有2個(gè)保潔,每月700+800,放到勞務(wù)費(fèi)請(qǐng)問沒有發(fā)票所得稅匯算清繳調(diào)增嗎?因?yàn)楸崋T不可能主動(dòng)去稅務(wù)局代開發(fā)票,所以我認(rèn)為很多企業(yè)都存在此問題。都沒有納稅調(diào)增。
老師,您好,我們生產(chǎn)車間的洗姜工人按洗姜量計(jì)算人工費(fèi)用,單位不想給這部分人繳納社保,想走勞務(wù)費(fèi),但是又不想開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還得交個(gè)稅,在這種情況下,如果這部分人工我按勞務(wù)費(fèi)入產(chǎn)品成本,到來年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:你好! 請(qǐng)問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?