您好 這種可以計(jì)入勞務(wù)費(fèi) 對(duì)方開(kāi)具收款收據(jù) 金額不超過(guò)500 符合條件的收據(jù)可以稅前扣除 超過(guò)的話 要開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下公司公賬老板說(shuō)轉(zhuǎn)不了,反要我下載手機(jī)銀行APP,讓別個(gè)公司將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到我賬戶。讓我來(lái)支付過(guò)渡費(fèi)。而且公司這么多年來(lái)財(cái)務(wù)都沒(méi)有完善,賬簿不健全,如果通過(guò)我個(gè)人賬戶來(lái)支付過(guò)渡費(fèi)及其他費(fèi)用的話,這樣行嗎?我也會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好!我們公司貸款1.3億元 產(chǎn)生擔(dān)保費(fèi)用500萬(wàn)元,這500萬(wàn)元需要向擔(dān)保公司分期支付,第一次支付50萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn),除對(duì)方開(kāi)具來(lái)的發(fā)票之外還需要什么手續(xù)呢? 謝謝老師
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下公司搬家請(qǐng)先生來(lái)舉行儀式,用現(xiàn)金用紅包方式支付師傅費(fèi)用,這屬于什么費(fèi)用好些?要不要師傅完善什么手續(xù)嗎?
老師好!公司在2021年7月份從公戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去(注:法人個(gè)人賬戶支付拆遷戶過(guò)渡費(fèi)、工程款、工資、費(fèi)用支出等,其中法人授權(quán)我去銀行去辦理支付事項(xiàng))請(qǐng)問(wèn)一下這些由法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng),是不是每一筆都要法人親自簽名? 除了這些還要完善什么手續(xù)?
老師好!公司有個(gè)股東在2023年1月20日要求財(cái)務(wù)從公戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到他個(gè)人賬戶,并由他用微信去支付個(gè)人的款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在如何來(lái)完善這些手續(xù)?現(xiàn)在需要這個(gè)股東提供什么交給財(cái)務(wù)處?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開(kāi)票系統(tǒng)是3%
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,匯算清繳填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時(shí),工資薪酬支出填寫的數(shù)據(jù)是否包含職工的醫(yī),社保金額呢?謝謝老師!
匯算清繳,固定資產(chǎn)填表時(shí),原值 累計(jì)折舊值,本年折舊值,怎么填? 當(dāng)年有處置賣出車一臺(tái)和提滿折舊的東西,
老師,小規(guī)模納稅人一次性開(kāi)普票40萬(wàn)稅率選擇1%和3%交的稅都是按1%的交稅嗎?
分公司注銷流程,需準(zhǔn)備什么手續(xù)
你好,老師, 這個(gè)快賬軟件里的,這個(gè)科目能編輯刪除嗎? 不要三級(jí)科目
對(duì)方一直沒(méi)說(shuō)要開(kāi)票,那我們公司可以多久不開(kāi)票呢?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個(gè)月才開(kāi)發(fā)票,可以記到這個(gè)月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下先生(是公司副總)收了1200元現(xiàn)金紅包,而且他儀式完后,并取出400元交到我手里,意思說(shuō)讓財(cái)務(wù)室進(jìn)財(cái),這種情況下先生(公司副總)超出500元,也要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎? 財(cái)務(wù)室接到他的400元又計(jì)入什么?要辦什么手續(xù)嗎?
公司副總那并入工資薪金一起申報(bào)個(gè)人所得稅 按照800入賬
財(cái)務(wù)室接到他的400元應(yīng)該計(jì)入什么?要完善什么手續(xù)嗎
最后按照800入賬 400不需要再另外做了啊
可是我將這400元交到采購(gòu)員讓她去采購(gòu),當(dāng)是公司員工聚餐,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)該怎么處理?計(jì)入什么? 采購(gòu)員需提供什么手續(xù)嗎?
那1200就計(jì)入老總工資 400就計(jì)入其他應(yīng)付款 然后支付的時(shí)候 減少其他應(yīng)付款科目 借:管理費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200 借:庫(kù)存現(xiàn)金 400 貸:其他應(yīng)付款400 其實(shí)400如果是公司聚餐 可以不入賬的