自己的房屋嗎 營改增之前的房屋增值稅5% 之后的9% 沒有抵扣的全額繳納
老師,您好,除了公司購汽車,抵扣發(fā)票聯(lián)金額可以抵扣企業(yè)所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發(fā)票抵扣聯(lián)是可以抵扣企業(yè)所得稅的呢?
想問下老師其他流動(dòng)資產(chǎn)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別嗎?如果是留到后面才抵扣的是放在那里比較合適呢?請問制藥行業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呢
我是商貿(mào)超市,9月有賣貨收入,還有浴室水費(fèi)收入6個(gè)點(diǎn)的,我申報(bào)增值稅是貨物和服務(wù),然后一開始電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,沒有跳出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出問題,納稅期內(nèi)去稅局更正申報(bào)的,可是稅局給我完稅證明有一項(xiàng)品目名稱租賃服務(wù)?這個(gè)是啥意思?我們沒有動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的租賃服務(wù)啊
老師,不動(dòng)產(chǎn)租賃有哪些注意事項(xiàng)呢?稅率是9%嗎?是不是沒有進(jìn)項(xiàng)可抵,然后交增值稅和企業(yè)所得稅呢
有個(gè)問題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺(tái)類),申報(bào)單位承諾提供1000萬經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)要簽合同書時(shí)要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計(jì)提的有哪些
老師,小規(guī)模時(shí)候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計(jì)算每個(gè)產(chǎn)品單品的出成?
請老師寫下完整會(huì)計(jì)分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
不是自己的,是租賃公司的
租賃時(shí)間營改增之前5% 之后的9% 對方?jīng)]有給你開發(fā)票么 沒有的就得全額繳納
5%的稅率,表示營改增之前修的房子嗎?
是租賃進(jìn)來的時(shí)間
好的,謝謝老板郭老師
不用客氣 早點(diǎn)休息