你好;? ?到這個(gè)出口免稅話,這個(gè)對(duì)應(yīng)運(yùn)輸這個(gè)需要認(rèn)證抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不得抵扣
老師,問(wèn)下,外貿(mào)企業(yè)開(kāi)過(guò)來(lái)的出口單 的運(yùn)輸發(fā)票專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理??需要認(rèn)證抵扣嗎??還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
外貿(mào)取得運(yùn)輸專用發(fā)票如何處理?企業(yè)只出口不內(nèi)銷(xiāo)的。取得的專用發(fā)票需要在平臺(tái)上抵扣嗎
老師,外貿(mào)退稅企業(yè)取得的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣么?
老師,外貿(mào)企業(yè),無(wú)內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票外,其他的運(yùn)費(fèi)發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價(jià)稅合計(jì)作為費(fèi)用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷(xiāo)售額260000元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。另外支付給運(yùn)輸單位的銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)12000元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票為什么運(yùn)輸費(fèi)不需要價(jià)稅分離
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
那就是只認(rèn)證,填表的時(shí)候,選不抵扣是吧。 那我的賬上是怎么處理呢?
你好;? ? 可以的。? 賬上就價(jià)稅合計(jì)來(lái)處理? ? ? ?到成本去? ?
需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
不用; 你選擇的是勾選不抵扣處理的? ??