你好 是銷項(xiàng)記在貸方的?
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 在借方 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 在貸方 是什么意思
老師好 應(yīng)交稅費(fèi)在貸方是什么意思 是進(jìn)項(xiàng)稅額 還是銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在貸方是什么意思
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
借方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是什么意思?貸方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額是什么意思?
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問問看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社保基數(shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒有申請(qǐng)過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對(duì)公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
這是之前的期末余額
我應(yīng)該寫在這是嗎
銷項(xiàng)抵減填寫資產(chǎn)負(fù)債表哪里嗎? ?
我是在錄期初余額 是在負(fù)債這個(gè)類別里
老師在嗎
老師再不理我 我就睡著了
按科目余額表的數(shù)據(jù) 填寫? 追問的多才到你這里?
之前代賬公司的科目余額表跟金蝶的不一樣
你好 按?代賬公司的科目余額表錄入,后面找到差異的再調(diào)整?
您好, 您好,您這種情況只能接著前面的帳做,按照余額表錄入期初,后面找到差異原因再調(diào)整