您好,是需要做進項稅認證
老師想問下一般納稅人上月進項沒開過來導致多交增值稅 這個月進項就能開過來 我要怎么操做才能先不交這個稅
出口退稅發(fā)票已勾選確認提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯了,對方這個月重開了紅字發(fā)票過來,又開了一張正常進項發(fā)票,那這個月增值稅報表有顯示有進項稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
老師請問:我1月進項發(fā)票沒有按時開過來,導致多交了增值稅,2月初開進來了,這個月我要不要勾選掉,但是2月又沒有開發(fā)票。
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師你好,問一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個項目,8月份開過建筑發(fā)票,有銷項稅(這個項目打票全部已開,下次不用再開了,),進項發(fā)票沒有開進來,如果這個月增值稅交了,下月進項發(fā)票開進來這個增值稅多交了,要怎么處理好一點
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
如果做了進項認證,那就形成留抵稅額了。留著后面抵扣嗎?
您好,是的,您的理解非常正確