同學(xué),你好,個(gè)體不需要申報(bào)員工的工資,只需報(bào)經(jīng)營(yíng)所得就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶,每季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,那員工的個(gè)人所得稅還是通過(guò)自然人電子稅務(wù)局代扣代繳申報(bào)是吧
老師,個(gè)體戶,自然人申報(bào),沒(méi)有員工,老板不做自然人的代扣代繳,只做經(jīng)營(yíng)所得中的預(yù)扣預(yù)繳對(duì)嗎
自然人代扣代繳里面沒(méi)有人員信息是不用報(bào)個(gè)人所得稅嗎老師
老師,個(gè)體工商戶自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,代扣代繳需要申報(bào)嗎
老師,個(gè)體戶除了報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,那員工的個(gè)稅代扣代繳,是不是也是自然人申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)個(gè)稅?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老板自己也不需要是吧
是的,老板自已的也不需要,直接報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。
那老板在其他公司入著社保,我需要給他做自然人申報(bào)嗎
如果在其他公司買(mǎi)社保,需要做工資申報(bào)的。
那自己的個(gè)體戶將來(lái)做匯算清繳需要填寫(xiě)工資嗎
不能填了,已經(jīng)在別的工資申報(bào)過(guò)了,就不能在自已個(gè)體抵扣了。