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我們是一般納稅人企業(yè)是小微企業(yè)今年盈利4000在報(bào)年度所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上一年度有虧損6000那么今年我想交所得稅還能交了嗎?謝謝

2022-03-05 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-05 16:07

你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,能彌補(bǔ)之前年度虧損 嗎?

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:12

我在第四季度報(bào)所得稅的時(shí)候產(chǎn)生了稅,我已經(jīng)交完了,但在年度所得稅的時(shí)候提示要彌補(bǔ)以前年度的虧損,可是我今年想交一些稅,如果你不的話還得退稅這不是我想要的

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:14

你好,那就需要做一定的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理,這樣才可以做到匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交一定的稅款。

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:17

那我想問調(diào)增的話在哪方面調(diào)增啊,請(qǐng)指教一下

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:17

你好,常見的就是福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),無票費(fèi)用支出等?

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:19

這是上一年度的帳已經(jīng)結(jié)完了都做完了,而且當(dāng)時(shí)都有正規(guī)票據(jù)現(xiàn)在我該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:20

你好,有涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出嗎? 福利費(fèi)支出有超標(biāo)嗎?

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:22

你好都沒有超標(biāo)

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:23

你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要有發(fā)生,就需要做納稅調(diào)增處理的?

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:25

你好我已經(jīng)調(diào)完了但是還是沒有達(dá)到產(chǎn)生彌補(bǔ)以前年度稅那個(gè)效果,還是產(chǎn)生不了所得稅

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:25

你好,那就只能是申請(qǐng)退稅了?

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:28

那我再做一筆上一年度的無票收入可不可以?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:29

你好,收入是不能隨意虛增的

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:35

調(diào)增上年銷售成本呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:37

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)是成本數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤嗎??

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快賬用戶2961 追問 2022-03-05 16:41

我們是銷售運(yùn)動(dòng)服鞋的,進(jìn)價(jià)有高有低如果我把成本變成低價(jià)格的,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-05 16:41

你好,成本應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn),而不是隨意人為控制的?

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你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,能彌補(bǔ)之前年度虧損 嗎?
2022-03-05
你好同學(xué),正常你是匯算清繳完,然后再填第一季度的報(bào)表的話,你不需要交所得稅的。
2022-05-03
你好,沒問題,可以彌補(bǔ)虧損,如果你們較多的話,可以申請(qǐng)退稅的。
2022-03-07
您好 彌補(bǔ)了虧損100 不需要繳納企業(yè)所得稅了
2022-05-03
你好,這個(gè)不一定,因?yàn)橛行┑胤蕉悇?wù)局申請(qǐng)退稅的時(shí)候很麻煩,他要求查賬。
2022-04-18
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