你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,能彌補(bǔ)之前年度虧損 嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)是小微企業(yè)今年盈利4000在報(bào)年度所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上一年度有虧損6000那么今年我想交所得稅還能交了嗎?謝謝
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報(bào)時(shí),1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請(qǐng)問老師!
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤(rùn)是虧損的,但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾個(gè)項(xiàng)目,凈利潤(rùn)變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候上年度虧損的凈利潤(rùn)還能彌補(bǔ)嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時(shí)候沒退稅做了調(diào)平,那請(qǐng)問我23年一季度盈利,報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)還能彌補(bǔ)22年虧損的嗎
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個(gè)稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時(shí)的轉(zhuǎn)換嗎? 對(duì)比長(zhǎng)投減值?沒看到講義里有關(guān)于長(zhǎng)投計(jì)提減值的。麻煩老師解答一下兩個(gè)關(guān)于減值的知識(shí)點(diǎn)
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊(cè),請(qǐng)問注冊(cè)需要怎么操作
老師 年度報(bào)表 利潤(rùn)表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡(jiǎn)易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,745.49元的招待費(fèi)用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個(gè) 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
我在第四季度報(bào)所得稅的時(shí)候產(chǎn)生了稅,我已經(jīng)交完了,但在年度所得稅的時(shí)候提示要彌補(bǔ)以前年度的虧損,可是我今年想交一些稅,如果你不的話還得退稅這不是我想要的
你好,那就需要做一定的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理,這樣才可以做到匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交一定的稅款。
那我想問調(diào)增的話在哪方面調(diào)增啊,請(qǐng)指教一下
你好,常見的就是福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),無票費(fèi)用支出等?
這是上一年度的帳已經(jīng)結(jié)完了都做完了,而且當(dāng)時(shí)都有正規(guī)票據(jù)現(xiàn)在我該怎么辦呢
你好,有涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出嗎? 福利費(fèi)支出有超標(biāo)嗎?
你好都沒有超標(biāo)
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要有發(fā)生,就需要做納稅調(diào)增處理的?
你好我已經(jīng)調(diào)完了但是還是沒有達(dá)到產(chǎn)生彌補(bǔ)以前年度稅那個(gè)效果,還是產(chǎn)生不了所得稅
你好,那就只能是申請(qǐng)退稅了?
那我再做一筆上一年度的無票收入可不可以?
你好,收入是不能隨意虛增的
調(diào)增上年銷售成本呢?
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)是成本數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤嗎??
我們是銷售運(yùn)動(dòng)服鞋的,進(jìn)價(jià)有高有低如果我把成本變成低價(jià)格的,這樣可以嗎
你好,成本應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn),而不是隨意人為控制的?