這是你財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬反向錯(cuò)了,你只能手動(dòng)調(diào)整報(bào)表,或者修改這個(gè)憑證的方向
請教一個(gè)問題:2019利潤表中的凈利潤與科目余額表的本年利潤不一致,經(jīng)過查證后發(fā)現(xiàn)時(shí)損益類中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入貸方,請問在不調(diào)整去年財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下應(yīng)該怎樣調(diào)整
2021年第一季度有一筆期間費(fèi)用,收到退回,當(dāng)時(shí)賬務(wù)中管理費(fèi)用做入了貸方,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了,導(dǎo)致科目余額表和利潤表金額對不上,可以直接在12月的賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整到借方嗎
你好老師,以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了,但是,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額,對于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中,導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中,但實(shí)質(zhì)上,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入,即利潤表錯(cuò)誤,本年利潤科目正確,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師,老師,在一開始建賬時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時(shí)候又把它記在借方負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致資本負(fù)債表和利潤表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會(huì)有影響嗎?
老師,當(dāng)年度,財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯(cuò)了,我做成了,借,銀行存款,正數(shù),帶,財(cái)務(wù)費(fèi)用,收入,正數(shù)。產(chǎn)生的后果是,財(cái)務(wù)軟件的利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方書不累計(jì),但科目余額表累計(jì),所以導(dǎo)致報(bào)表和余額表一直不一致?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這個(gè)是以前年度的,利潤表已經(jīng)上報(bào)了,所以沒法修改憑證,因此想問問,怎么做以前損益科目來調(diào)整賬目
這個(gè)是你的之前的報(bào)表數(shù)據(jù)了,賬面數(shù)據(jù)是沒有錯(cuò)的,不需要調(diào)賬的
但是以前的利潤表錯(cuò)誤了不需要修改嗎?
要的,只要調(diào)整以前的利潤表數(shù)據(jù)
但是它明細(xì)賬中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息科目是不對的吧,它本月合計(jì)是0
因?yàn)橐徽回?fù)抵減了
那老師,這樣的話,我的賬是對的,但是會(huì)計(jì)按利潤表中利潤報(bào)稅了,所以造成少交稅了,是吧,應(yīng)該去稅務(wù)局修改是嗎?
是的,你的理解是對的