你好,這個(gè)是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,買來(lái)是做什么用的?

老師好,請(qǐng)問(wèn)淘寶買東西開的電子普通發(fā)票可以抵扣么?我做咱們學(xué)堂實(shí)操題庫(kù)時(shí),好像電子普通發(fā)票可以抵扣的
網(wǎng)上買的東西,商家開的電子發(fā)票,我下載下來(lái)怎么抵扣呢?
請(qǐng)問(wèn),我在網(wǎng)上買的海外的東西要報(bào)銷想開發(fā)票,但是對(duì)方說(shuō)說(shuō)是“海外商品沒有辦法按照國(guó)內(nèi)稅法開具發(fā)票呢”,這種情況下,我怎么才能稅前扣除呢?
在網(wǎng)上買的東西有電子發(fā)票,根據(jù)電子發(fā)票做了記賬憑證,想問(wèn)一下都付什么憑證,記賬憑證,發(fā)票,需要費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老板買東西開的增值稅電子普通發(fā)票 人家沒發(fā)我二維碼 我怎么下載出來(lái)帶章的呢
老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬(wàn),并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A


是專票,買的生產(chǎn)原料
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。勾選平臺(tái)里面勾選發(fā)票就可以。
就是沒有紙質(zhì)的也可以嗎?
你自己打印出來(lái)就可以的。