你好 ;? ? 外經(jīng)證不應(yīng)重新開(kāi)的 。按你合同即可? ?

老師,請(qǐng)問(wèn)有個(gè)項(xiàng)目19年的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)過(guò)外經(jīng)證也請(qǐng)過(guò)進(jìn)度款了,現(xiàn)在要請(qǐng)結(jié)算款30%,那么我外經(jīng)證是應(yīng)該重新開(kāi)一個(gè)是嗎?還是合同的金額?
老師你好,我去年開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,是外經(jīng)證預(yù)繳,而且去年開(kāi)的外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,今年重新開(kāi)了一張,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師你好,我去年開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,是外經(jīng)證預(yù)繳,而且去年開(kāi)的外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,今年重新開(kāi)了一張,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師您好,我在8月份的時(shí)候開(kāi)了2個(gè)外經(jīng)證,然后開(kāi)了2份發(fā)票,然后9月份的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)發(fā)票不合適,對(duì)方意思是項(xiàng)目名稱不合適,我現(xiàn)在要沖紅在開(kāi)發(fā)票,但是我8月的稅款已經(jīng)繳納了,那我現(xiàn)在重新開(kāi)發(fā)票是不是要重新開(kāi)外經(jīng)證呢
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


但是之前的到期就核銷了呀
?你好 ;? ? ? ? ? 結(jié)算? 是你們 這個(gè)? ?合同發(fā)生的金額? 。 你外經(jīng)證核銷了。? ? 你們結(jié)算? ? ?公司之間? ?你們自己按合同結(jié)算處理的? ?