未交增值稅科目有不管是借方還是貸方余額,都不需要結轉。對
應交增值稅科目余額表是不是借方有余額不用交稅貸方有余額要交稅
未交增值稅科目有不管是借方還是貸方余額都不需要結轉是嗎?
老師,那我是不是每月都需要結轉?那結轉后轉出未交增值稅稅額不管是貸方余額還是借方余額都需要每月結轉是嗎?
年末是不是要結轉增值稅?現(xiàn)在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結轉呀,分錄怎么寫
老師,增值稅結轉時,轉出未交增值稅科目是借方余額, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增-轉出多交增值稅 那轉出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
老師,例如,我買回一臺設備500萬,年限10年,23年12月買進,直線法折舊,假設殘值為0,年折舊額=50,假設匯算清繳時,我做一次性扣除,請老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社??梢圆挥霉珣魡?,用微信可以嗎
郭老師,那我們成本怎么辦呀?我們調(diào)增的話,成本怎么辦??
老師,你好,我想請教一個問題,我現(xiàn)在在的這家公司有3張以前年度的專票沒有抵扣:①加油票是23年的,價稅合計4395.7元;②采購發(fā)票是19年的,一張是28713.73元,一張是53684.95元。我查了一下這3張發(fā)票以前都沒入賬,現(xiàn)在也找不到紙質發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,車間備用的醫(yī)藥用品怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師你好,請教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應發(fā)工資之后扣除?
請問老師,公司要注銷,現(xiàn)賬面有179萬其他應收款無法收回,12萬的其他應付款無法支付,怎么做賬?謝謝老師!
老師,我新找了一份會計工作,公司剛成立,有小商貿(mào)和旅游方面的,老板出去辦事了,電腦昨天才買過來,桌子還沒安好,我怪緊張呢
老師,我們酒店裝修的設計費計入什么科目?