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我公司為培訓(xùn)機(jī)構(gòu),現(xiàn)外聘一批老師,需發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。如果讓老師在“楚稅通”自行開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是需要老師先預(yù)繳增值稅及附加稅的,那么個(gè)稅這塊是由我公司代扣代繳嗎?老師可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里申報(bào)?

2022-03-03 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 07:45

不能自己申報(bào),需要在你們的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面,按照勞務(wù)費(fèi)給老師代扣代繳個(gè)稅。

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2022-03-03 07:49

這個(gè)個(gè)稅可以由我們公司承擔(dān)嗎?比如老師勞務(wù)費(fèi)2000,增值稅、附加稅、個(gè)稅都由我公司承擔(dān),老師凈得2000,可行嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-03 07:49

可以啊,但是你們承擔(dān)的這些稅費(fèi)不能稅前扣除。

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2022-03-03 07:50

什么叫不能稅前扣除啊

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齊紅老師 解答 2022-03-03 07:51

意思就是說(shuō)不能抵扣企業(yè)所得稅。

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2022-03-03 07:54

但有個(gè)問(wèn)題,如果他開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是2000,個(gè)稅240(由我公司承擔(dān))那我申報(bào)個(gè)稅時(shí)還是按2000嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 07:57

你還是按照2000申報(bào),個(gè)稅你只是不扣他的就行,相當(dāng)于自己出了

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2022-03-03 08:27

那老師開票時(shí)必須先預(yù)繳增值稅及附加稅吧?還是說(shuō)我們機(jī)構(gòu)也可以繳

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齊紅老師 解答 2022-03-03 08:27

增值稅和附加稅是在稅務(wù)局交的。

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快賬用戶8062 追問(wèn) 2022-03-03 10:25

增值稅和附加稅可以由我機(jī)構(gòu)承擔(dān)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 10:25

原則上這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是開票方來(lái)承擔(dān)的,你們不能承擔(dān)。

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