你好 不減的 增值稅是價外稅不影響利潤的??
老師,計算凈利潤的時候需要減掉繳納的增值稅嗎
老師,經(jīng)濟(jì)增加值的公式中為什么是用稅后凈營業(yè)利潤去減,而不是用凈利潤減?
老師,經(jīng)濟(jì)增加值的公式中為什么是用稅后凈營業(yè)利潤去減,而不是用凈利潤減?稅后凈營業(yè)利潤是什么意思,與凈利潤的區(qū)別是什么
請問老師,算凈利潤時,繳納的增值稅是不是也應(yīng)該從凈利潤里減去?
老師,我想問,所得稅不考慮遞延所得稅的話,凈利潤它是等于利潤總額減去所得稅費(fèi)用,但是,利潤總額他有調(diào)增調(diào)減的項目,那最后計算凈利潤的時候,是拿調(diào)增調(diào)減后的那個利潤總額去減所得稅,然后計算凈利潤嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項,為什么圖二不是事后調(diào)整事項
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補(bǔ)貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補(bǔ)貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費(fèi)用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費(fèi),過路費(fèi)數(shù)量不好的話可以報銷嗎?
您好老師!請問:民辦非企業(yè)的社會組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務(wù)小汽車給個人,開普票內(nèi)容是寫:小汽車,稅率3%嗎?對方的內(nèi)容是寫他的名字和身份證號嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進(jìn)項,為什么又要和FOB價*退稅率進(jìn)行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師,按照會計原理是這樣哈,但是你看我們每個月繳納的增值稅確實(shí)會影響利潤,比如這月凈利潤50萬,假設(shè)應(yīng)收全部收回,我銀行存款余額應(yīng)該也是是50萬萬,但實(shí)際是45萬,因?yàn)槲依U納增值稅5萬,這樣一看增值稅確實(shí)影響了我的利潤,我就剩了45萬可以分配利潤
這樣理解不準(zhǔn)確,增值稅是價外稅,不影響利潤。從客戶收來的價款中就包括了增值稅。用銷項減進(jìn)項把 把增值的部分增值稅交到稅務(wù)局。
。凈利潤是50萬。增值稅是價外稅,增值稅是不影響凈利潤的。 可以看一下利潤表里根本沒有增值稅項目。
在計算凈利潤的時候,里面根本沒有增值稅項目。在利潤表里可以看出來的。
老師,也就是我沒學(xué)繳納的增值稅,實(shí)際在客戶給我們回款時,都已經(jīng)收回來了,說白了,我只是先墊付增值稅,是嗎?
你好 是的 可以這樣理解 的,