可以的,按照你實(shí)際來做就可以。
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實(shí)際發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
老師,請問一下法人公戶轉(zhuǎn)錢到法人私人賬戶發(fā)放工資,但是備注了貨款,實(shí)際上是發(fā)工資的,分錄能不能做發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師,請問一下我們開發(fā)票出去都是收現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款法人 法人發(fā)放工資的。那我開票收到錢了,能不能直接借其他應(yīng)付款法人 貸庫存現(xiàn)金麼。要什么證明的嗎
老師,請問一下老板從公戶賺錢到他個人賬戶,沒有備注備用金,而是備注了工資 能不能借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
計提工資 借-管理費(fèi)用 貸-應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放是對公銀行轉(zhuǎn)到法人卡里發(fā)放的 借-其他應(yīng)付款-法人 貸-銀行存款 那我應(yīng)付職工薪酬掛賬怎么辦?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
不是,我就是納悶要不要轉(zhuǎn)一下個人的賬戶先,比如 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 還是直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就行
你們是先發(fā)給個人的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 然后借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款, 因?yàn)槟愕你y行回單顯示的是一個人,并不是他的工資做不了,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,銀行存款。
那就是需要做這個分錄轉(zhuǎn)換一下了, 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 然后借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款,
對的 是這么做的 是的
好的,知道了。謝謝
不用客氣 工作愉快