你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
1借應(yīng)收賬款2034000 貸主營業(yè)務(wù)收入1800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅234000
借主營業(yè)務(wù)成本1500000 貸庫存商品1500000
2-1借銀行存款1998000 財(cái)務(wù)費(fèi)用36000 貸應(yīng)收賬款2034000
2-2借銀行存款2016000 財(cái)務(wù)費(fèi)用18000 貸應(yīng)收賬款2034000
3-1借庫存商品1800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額234000 貸應(yīng)付賬款2034000
4-1借應(yīng)付賬款2034000 貸銀行存款1998000 財(cái)務(wù)費(fèi)用36000
4-2借應(yīng)付賬款2016000 貸銀行存款1998000 財(cái)務(wù)費(fèi)用18000