1. 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅,由受托方代收代交。 2. 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,按照受托方的同類消費(fèi)品的銷售價格計算納稅;沒有同類消費(fèi)品銷售價格的,按照組成計稅價格計算 納稅。組成計稅價格計算公式: 組成計稅價格=(材料成本%2B加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅稅率) 3. 委托方收回委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,直接用于銷售的,已納消費(fèi)稅應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)稅消費(fèi)品成本,銷售時,不再征收消費(fèi)稅。 4. 委托方收回委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的的,已納消費(fèi)稅可以在銷售最終產(chǎn)品時,從交納的消費(fèi)稅中扣除。當(dāng)期準(zhǔn)予扣除的委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品的已納消費(fèi)稅稅款,應(yīng)按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計算。
委托加工物資收回后用于繼續(xù)加工的,代收代交的消費(fèi)稅應(yīng)計入委托加工物資成本。對嗎老師?
老師,你好,問個消費(fèi)稅的問題,需要交消費(fèi)稅的委托加工產(chǎn)品,生產(chǎn)時繳納消費(fèi)稅,那如果委托加工產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工生產(chǎn),此時也要做應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅,繼續(xù)加工至成品,銷售環(huán)節(jié)是也要繳納消費(fèi)稅嘛,消費(fèi)稅只征收一次,那這整個環(huán)節(jié)是怎么算消費(fèi)稅,要交幾次消費(fèi)稅
老師委托加工物資收回后直接出售的消費(fèi)稅計委托加工物資成本,收回后繼續(xù)加工的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交消費(fèi)稅的借方,那繼續(xù)加工完之后消費(fèi)稅計這個產(chǎn)品的成本嗎?
委托加工物資屬于應(yīng)稅品,收回來繼續(xù)加工,那后續(xù)消費(fèi)稅怎么計算,是把委托加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的消費(fèi)稅加進(jìn)去,還是只你根據(jù)收回來后產(chǎn)生的成本來計算
用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅不計入委托加工成本,委托加工收回后直接用于出售的消費(fèi)稅可以計入委托加工成本嗎?
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
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老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時候沒申報未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時候醫(yī)保開始繳納時間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個模塊操作嗎?
依據(jù)銷售價計算消費(fèi)稅然后減掉委托加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,是這樣嗎
對的 是這樣計算的