您好。成立時:借銀行存款100000? 固定資產(chǎn)—生產(chǎn)線60000? ?—廠房40000? ?無形資產(chǎn)100000? ?貸實收資本300000 增資:借銀行存款100000? 貸實收資本75000? 資本公積25000
老師,我們辦理注銷的時候,還有未抵扣的進項稅,怎么做賬
收到個人退回的伙食補貼會計分錄借:銀行存款、貸:管理費用-福利費。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個公司的購進和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報報錯月份怎么調(diào)過來啊,應報上上月應發(fā),都報的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請問老師,應收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報稅,就只需要問代賬公司銷售及進項嗎,還需要什么?
老師,購買的辦公樓300萬,預計使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計提增值稅,是不是,應交稅費借增值稅銷項稅額,貸應交稅費增值稅進項稅額,和應交稅費未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下