同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
老師,收到退回的企業(yè)所得稅怎么做賬?2018年企業(yè)所得稅匯算清繳退回
老師收到以前年度匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么做賬
老師好,收到去年的匯算清繳的企業(yè)所得稅,怎么做賬
老師,收到2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么做賬?
匯算清繳后,收到以前年度發(fā)票要怎么做?不更正所得稅匯算清繳的做法
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計算?注冊資金2000,只有A股東實(shí)繳5萬!B股東沒有實(shí)繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實(shí)收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請問股權(quán)原值是多少,如何計算?轉(zhuǎn)讓價格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
老師,賣二手車的公司,自己開反向票,說先去商務(wù)局備案,這是從電子稅務(wù)局開嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
同學(xué)你好 是退給你們的多交的所得稅嗎
是得老師
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
這樣做下來未分配利潤不是減少了么?凈利潤加年初未分配利潤不等于今年的未分配利潤,差的這個數(shù)正好是退回來的這個數(shù)
同學(xué)你好 這個是未分配利潤增加了 貸方是增加的
我說錯了,增加了以后
,增加了以后,凈利潤加年初未分配利潤不等于今年的未分配利潤,差的這個數(shù)正好是退回來的這個數(shù)
同學(xué)你好 是的 你用了跨年調(diào)整他倆就是不一樣了
那應(yīng)該怎樣調(diào)平?審計的時候通過不了呀
同學(xué)你好 這個不用調(diào)整 這個沒關(guān)系的
不行的,這樣審計過不了
同學(xué)你好 那你就只能不調(diào)整跨年的 只要用跨年調(diào)整就會不一致
怎樣才能不調(diào)整跨年?
同學(xué)你好 這個沒有辦法 除非你做營業(yè)外收入