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公司幫員工承擔(dān)了個(gè)稅,不從員工工資里扣。請(qǐng)問分錄怎么做。我看原來會(huì)計(jì)直接交個(gè)稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸銀行存款。但這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這個(gè)科目永遠(yuǎn)有借方余額

2022-02-28 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-28 20:30

您好 公司幫員工承擔(dān)了個(gè)稅,不從員工工資里扣 不能企業(yè)所得稅前扣除匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 20:36

那原來會(huì)計(jì)為了把應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這個(gè)科目做平,又做了筆借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。老師覺得是過管理費(fèi)用-工資還是營業(yè)外支出合適呢?是不是不管進(jìn)哪個(gè)科目,都要納稅調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 20:37

管理費(fèi)用-工資 要申報(bào)個(gè)人所得稅的 如果您申報(bào)了 可以企業(yè)所得稅前扣除 沒有申報(bào)的話 稅務(wù)查到會(huì)納稅調(diào)整的

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 20:39

個(gè)稅是申報(bào)的呀。只是交個(gè)稅的這部分錢由公司出,不從員工工資扣而已。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 20:40

就是您交了個(gè)人所得稅管理費(fèi)用-工資這部分金額 要并入一起申報(bào) 正常工資當(dāng)然要申報(bào)了 這個(gè)數(shù)據(jù)也要申報(bào)

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 20:41

額,那替員工交的個(gè)稅這部分錢是沒有申報(bào)個(gè)稅的。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 20:41

那如果想稅前扣除 要對(duì)應(yīng)到員工個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅的

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 20:45

那還是走營業(yè)外支出比較合適是嘛?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 20:46

如果不申報(bào)的話?是走營業(yè)外支出比較合適

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 20:54

好的。那有沒有其他方法解決,能不能就比如按原本工資交個(gè)稅100,然后把100加進(jìn)他工資,再給他算一次個(gè)稅,但這樣加100進(jìn)去后,他個(gè)稅就不一定交100了。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 20:55

那可以想辦法找點(diǎn)發(fā)票報(bào)銷替票入賬 代替?zhèn)€人所得稅

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 21:03

一個(gè)月也要交七八千的個(gè)稅呢,替票的話找哪種類型的發(fā)票合適呢?其實(shí)是不是員工自己繳納最合適?因?yàn)樯婕暗綄m?xiàng)附加扣除,很難把控員工是不是都填對(duì)了。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 21:04

員工自己承擔(dān)個(gè)人所得稅最合適 可以找交通發(fā)票 辦公費(fèi)發(fā)票?

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 21:10

對(duì)公司來講一是無法把控員工的專項(xiàng)扣除,可能會(huì)多交個(gè)稅;二是這部分錢還要納稅調(diào)增?還有其他弊端嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 21:12

公司多承擔(dān)了個(gè)人所得稅 還不能稅前扣除 最好是包含個(gè)人所得稅計(jì)提工資

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 21:18

比如代替員工繳納1萬個(gè)稅,這1萬還要交25%的企業(yè)所得稅,是這樣計(jì)算的嘛?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 21:19

不是的 這個(gè)1萬不能企業(yè)所得稅前扣除 交了不能抵稅

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快賬用戶6048 追問 2022-02-28 21:22

那不就是要加上這1萬再計(jì)算企業(yè)所得稅嘛。就是這1萬也要繳納企業(yè)所得稅不是這樣理解的嘛

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齊紅老師 解答 2022-02-28 21:25

先做營業(yè)外支出減少利潤 然后匯算清繳的時(shí)候再加回來

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您好 公司幫員工承擔(dān)了個(gè)稅,不從員工工資里扣 不能企業(yè)所得稅前扣除匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2022-02-28
您好,是可以這樣寫的,能這樣的,您好的
2024-07-02
如果員工不承擔(dān)個(gè)稅 那么應(yīng)交個(gè)人所得稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
2020-08-21
你好??對(duì)交的分錄是對(duì)的?
2023-01-09
可以的,沒問題的哈
2025-04-09
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