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老師你好,無形資產(chǎn)計入時是價稅合計還是計不含稅價呢?我上月做賬時做成 借:無形資產(chǎn) 40000 貸:銀行存款 40000 沒有把進行稅做進去,現(xiàn)在是把進項稅額做進去,沖減無形資產(chǎn)嗎?

2022-02-28 17:00
答疑老師

齊紅老師

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2022-02-28 17:02

你好,如果是一般納稅人,無形資產(chǎn)計入時按不含稅價款,現(xiàn)在先紅沖 借:無形資產(chǎn) -40000 貸:銀行存款 -40000 再按發(fā)票金額做正確分錄 借:無形資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶6637 追問 2022-02-28 17:11

老師你好,那我計入的無形資產(chǎn)卡片的金額也調(diào)整吧?還是重新計呢?應該怎樣做合適呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:13

無形資產(chǎn)卡片的金額也要調(diào)整,具體要根據(jù)你的財務軟件系統(tǒng)來確定哪種調(diào)整方式,有的財務軟件是只能重新建立卡片,有的則是可以在卡片上做金額變動的。

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快賬用戶6637 追問 2022-02-28 17:15

哦,我用的是金蝶軟件KIS專業(yè)版的

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:17

金蝶軟件KIS專業(yè)版我沒有用過,你進去看看,看能不能直接在卡片上修改,如果不能,咨詢下軟件客服人員,需要怎樣調(diào)整。

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你好,如果是一般納稅人,無形資產(chǎn)計入時按不含稅價款,現(xiàn)在先紅沖 借:無形資產(chǎn) -40000 貸:銀行存款 -40000 再按發(fā)票金額做正確分錄 借:無形資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-02-28
你好,是的,是這樣做相應的調(diào)整分錄?
2024-01-08
您好,這個的話,借 無形資產(chǎn)? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個
2024-05-08
你好這里稅率為什么會變了啊
2024-07-02
是的,你的會計分錄基本正確。加盟費作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應的進項稅額。所以,你的分錄應該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應交稅費-進項稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計準則的。
2024-11-03
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