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有一個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該是固定資產(chǎn),寫成應(yīng)付賬款,已經(jīng)年結(jié),如何處理,以前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,按月計(jì)提,,如何處理

2022-02-28 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-28 10:12

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-28 10:13

之前的折舊可以補(bǔ)做的。

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借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
2022-02-28
你好;? ? 你原來分錄怎么掛的; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款; 是嗎? 那你按期折舊了沒有; 看怎么調(diào)整? ?
2022-02-28
您好,補(bǔ)計(jì)提即可。借成本或費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。
2020-12-07
你好,對方給你提供了服務(wù),或者是貨物嗎?
2021-04-17
您好,無法取得發(fā)票的原原因是?
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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