你好,信息技術服務只能是6%的,不能開13%,他要開13%的是什么業(yè)務的。
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發(fā)兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
我公司出售一臺使用過的固定資產,一般納稅人,進項稅額已經抵扣,稅務局這邊讓我們按照百分之13個點開具,因為我之前開具的都是6個點的發(fā)票,請問13個點的發(fā)票我這邊可以開具嗎?
老師,我們是一般納稅人,公司銷售的測試桌按信息技術服務6%開票的,但是購買方要求開13%個點,在上個月就已經開具,請問是否可以重開,是否能按13%開具
老師,之前銷售簽了一個合同,合同標題是工礦產品購銷合同,內容是生產線方案設計,稅率寫的是13%,但是這個本來就是一個技術服務費,應該按6%開票,對方不行,執(zhí)意要13%的票,我想問一下老師如果按照他們要求開了會有什么影響
老師,我們和客戶簽訂技術開發(fā)委托合同,我司是銷售,按內容是開具技術服務費6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術服務費6%的發(fā)票啊?如果是又如何避免呢?
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務報表資產負債表與利潤表的勾稽關系計算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經查發(fā)現(xiàn)是財務費用中的利息收入分錄問題,年報已經報了 現(xiàn)在要怎么調整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調賬才能股轉時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨立核算賬務,現(xiàn)在工商年報讓填數據不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務處理?
人力資源外包和勞務派遣公司甲方支付給員工的福利費,采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權部門關于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負責人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經費和殘疾人保障金不
購買方的意思是想讓測試桌改為其他類,就是要13個點的種類,這樣可以嗎?因為我這邊賦碼搜索到測試桌就是信息技術服務類
你好,銷售產品的才是13%。
但是你看銷售產品的這種你能開得了嗎?你有庫存嗎。
我們賣的測試桌屬于商品吧,但是賦碼又是信息類,有庫存
你好,你賣的是桌子還是賣的測試費?
是桌子,名字叫測試桌
那就應該是13%的稅率。
那怎么改呢,賦碼為什么類別才是13%
重開的話就要作廢發(fā)票,紅沖是嗎,但是這個月我已經交了增值稅,對方應該還沒有認證抵扣
木制品就可以的,稅收編碼可以用這個搜 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/
好的,那我另外一個問題怎么處理
上個月已經開了,這個月開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,把發(fā)票收回來重新開就可以的,一正數一負數不影響你交稅。
要是對方認證抵扣了怎么處理
對方開紅字信息表,你開紅字發(fā)票給對方。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。