你好!1、與開具銷售發(fā)票正常銷售的產(chǎn)品一同確認(rèn)銷售收入,確認(rèn)銷項稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是在單價上有所體現(xiàn),單價會低于其他客戶。 2、不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為樣品費,按銷售單價確認(rèn)銷項稅,賬務(wù)處理為: 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 3、不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為營業(yè)外支出,按銷售單價確認(rèn)銷項稅,賬務(wù)處理為: 借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,賬務(wù)處理為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售費用是指企業(yè)銷售商品和材料、提供勞務(wù)過程中發(fā)生的各項費用,包括保險費、包裝費、展覽費和廣告費、商品維修費、預(yù)計產(chǎn)品質(zhì)量保證損失、運輸費、裝卸費等以及為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機構(gòu)的職工薪酬、業(yè)務(wù)費、折舊費等經(jīng)營費用。 營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。為此,要設(shè)置“營業(yè)外支出”賬戶對這部分內(nèi)容進行核算。企業(yè)發(fā)生各項營業(yè)外支出時,記入這個賬戶的借方;期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,從貸方轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的借方,結(jié)轉(zhuǎn)后該賬戶無余額。 主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認(rèn)銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時,或在月末,將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。包括直接材料、直接人工和制造費用。
老師好,請問我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,現(xiàn)給贈送客戶一批贈品,客戶要求開具專票,產(chǎn)品單價開0.01元,產(chǎn)品的進貨成本是10元錢。請問這種情況要怎么做賬?憑證摘要怎么寫呢?麻煩老師說下具體分錄,謝謝。
老師,我想問下我們公司未稅購進來的產(chǎn)品,然后贈送給客戶,(沒有進項票和銷項票)這個要怎么做賬
請問老師,我們公司免費贈送給客戶的樣品怎么進行賬務(wù)處理呢?有沒有具體的規(guī)定?
制造企業(yè),一般納稅人,偶爾會的把購進的原材料贈送給客戶(客戶沒有購進我公司產(chǎn)品,我公司給他發(fā)產(chǎn)品樣品,他要求給他1公斤的一種原材料贈送),怎么做賬務(wù)處理?
請問老師,就是我們給客戶發(fā)了6盒產(chǎn)品,然后客戶沒有收到,現(xiàn)在快遞公司只給我們賠500元,我們的產(chǎn)品是699一盒,然后我們又重新給客戶寄了兩盒,沒有收錢的,請問我的賬務(wù)處理是哪樣做的,具體分錄怎么做
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
我們還是籌建期,準(zhǔn)備給客戶生產(chǎn)樣品
你好!有經(jīng)營籌建期就結(jié)束了,