您好,費用類發(fā)票跨年不能入賬了
老師您好,麻煩問下,我們是一般納稅人,由于經營范圍擴大,需要開具勞務費發(fā)票,今年6月份去稅務局寫的說明給開的權限,當時沒說能不能開專用發(fā)票,現在有個客戶要我們開專票,這個能不能開?是不是稅務局把經營范圍給我們開了,勞務費專票普票就都能開
老師 一般納稅人 小規(guī)模能不能白條入賬,有沒有多少的限定?還是可以入賬,匯算清繳沒有票就調增就好了?
老師早上好,我們監(jiān)理公司從12月份開始就升為一般納稅人了,之前對方給我公司開的成本票都是個人去國稅代開的勞務票,或者技術服務費發(fā)票,現在升為一般納稅人,如果讓他們個人去國稅開成本票,他們能不能開上專票呢老師
老師,早上好,一般納稅,隔了年的普票還能當費用計算不,或者說是多長時間的發(fā)票就不能入賬了
老師你好,假設小規(guī)模納稅人開具普票的時候稅率選擇了免稅開了30萬,又開了10萬的專票,這樣不就不能享受45萬免稅政策了嘛,那當時開具普票時做賬是借的銀行存款貸的主營業(yè)務收入呀,這樣不就是多計入收入了嗎?
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?