你好,學員,分別各自登錄電子稅務局,然后有個待辦事項,直接點擊進去,按要求填寫
機械經營租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級到一般納稅人后,這個退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請問 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個數呢?
老師您好,出口進項稅額轉出會計分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉出 收到繳納稅款的銀行回單會計分錄 借:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉出 貸:銀行回單 這樣做對嗎
你好,現在申報企業(yè)所得稅年報,填期間費用明細表里面的職工薪酬,管理費用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調整明細表,全額調增。原因是
老師您好,怎么根據個稅稅務系統(tǒng)然后算出員工每個月的個稅呢,
企稅年報,里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個稅是720元,個稅企業(yè)承擔,那賬載金額是66720,實際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個公司是機械租賃出去,進來的柴油我們是做什么科目?
是登陸哪個軟件,是自然人電子稅務局扣繳端嗎
是登錄電子稅務局的,學員
我現在每個個體戶的扣繳端都有年度匯算清繳,做完這個里面的是還要去做合并申報嗎
有操作流程或是視頻嗎
你好,學員,不需要合并的,學員
學員真賬實操里面有講解的,稅務申報的,很全面
現在不用合并了嗎
老師看了一下,是個體戶,是要合并的
我的意思是不是要做兩次申報,第一次先在每個個體戶做年度匯算清繳,然后再去做經營者合并的匯算清繳
個體戶的 話,屬于經營所得。預繳的時候,單獨申報。不過年度匯算清繳,要求合并申報,多退少補的 直接合并的