同學:您好。 購入材料: 借:在途物資-甲 18000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-乙12000 ? ? ?應交稅金--應交增值稅(進項稅)3900 ? ? ?貸:應付票據(jù)---商業(yè)承兌匯票 33900 運費: 支付運費: 甲:5000*18000/30000=3000 乙:5000*12000/30000=2000 借:在途物資-甲 3000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-乙2000 ? ? ?應交稅金--應交增值稅(進項稅)650 ? ? ?貸:銀行存款 5650
企業(yè)開出并承兌半年期、面值35100元的商業(yè)承兌匯票一張,用于購買甲、乙兩種材料。其中,甲材料,200公斤、單價90元,乙材料300公斤、單價40元。增值稅率13%、增值稅進項稅額3900元。甲、乙兩種材料已運達企業(yè)但尚未驗收入庫。 分錄怎么寫?老師
企業(yè)開出并承兌半年期面值35100元的商業(yè)承兌匯票,一張榮譽購買甲乙兩種材料,其中,甲材料200公斤,單價,90元一材料300公斤,單價40元增值稅進項稅額5100元,甲乙兩種材料已運達企業(yè),但尚未驗收入庫會計分錄怎么寫?
3日,簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張,從鼎盛公司購進甲、乙兩種材料。其中甲材料200公斤,單價90元;乙材料300公斤,單價40元;增值稅進項稅額3900元,材料尚未到達。求會計分錄?
用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料,不含稅運費5000元(運費按材料重量比例進行分配;取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為百分之十三。)上述甲乙兩種材料到達并驗收入庫。求會計分錄?
某日,簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張,從鼎盛公司購進甲、乙兩種材料。其中,甲材料200公斤,單價90元;乙材料300公斤,單價40元;增值稅進項稅額3900元,材料尚未到達。求會計分錄?次日,用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料,不含稅運費5000元(運費按材料重量比例進行分配;取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為百分之十三。)上述甲乙兩種材料到達并驗收入庫。求會計分錄?
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費舔進成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅額13貸應付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標準計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導致個稅申報錯誤,稅務如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
謝謝老師!
入庫: 借:原材料-甲? 210000 ? ? ? ? ? ? ? ??-乙 14000 ? ? ?貸:在途物資-甲 21000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-乙14000
ok,明白了謝謝!
好的,同學。祝您工作順利。