你好,一般是以前年度且金額較大的按差錯更正調以前年度
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預提成本轉到應付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調整科目中了,現(xiàn)在借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 那這個期末如何調整呢?利潤又如何分配?
那我怎么調整賬勒 審計報告里面說沖減以前損益 是以前發(fā)生的費用全部記在在建工程的,審計需要調整到以前年度損益
老師,你好,我之前把工資、社保那些日常費用都記到在建工程科目了,現(xiàn)在我調整到當期費用呢還是調整到以前年度損益調整呢?
老師,以前年度的職工工資計提有誤,原來計入了管理費用,現(xiàn)在要調整是通過以前年度損益調整來調嗎?我們用的小企業(yè)會計準則,請問是用以前年度損益調整這個科目來調嗎?
老師,我們單位的基建項目以前年度支出,記錯在費用里了,今年想把它調整到在建工程里,需要怎么調整?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?