您好,是可以,應(yīng)該打印
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
我應(yīng)聘小公司的會(huì)計(jì)助理,老板給我備用金5000元,放在她個(gè)人的U盾里面,把U盾給我,我只是憑老板簽字的單據(jù)付款轉(zhuǎn)賬而已,要我個(gè)人打借款單,請(qǐng)問(wèn)借款單能不能打,該不該打。
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒(méi)有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來(lái),領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來(lái)的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來(lái)拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過(guò)渡費(fèi)、費(fèi)用開(kāi)支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開(kāi)支等),會(huì)計(jì)并沒(méi)有將這些票據(jù)拿走,她說(shuō)只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至亍法人用來(lái)干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒(méi)有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來(lái),領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來(lái)的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來(lái)拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過(guò)渡費(fèi)、費(fèi)用開(kāi)支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開(kāi)支等),會(huì)計(jì)并沒(méi)有將這些票據(jù)拿走,她說(shuō)只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來(lái)干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰(shuí)?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒(méi)有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來(lái),領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來(lái)的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來(lái)拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過(guò)渡費(fèi)、費(fèi)用開(kāi)支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開(kāi)支等),會(huì)計(jì)并沒(méi)有將這些票據(jù)拿走,她說(shuō)只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來(lái)干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰(shuí)?
什么時(shí)候計(jì)算攤余成本時(shí)用:(攤余-利調(diào))*實(shí)際利率。什么時(shí)候用:攤余成本*(1+實(shí)際利率)-已收利息/長(zhǎng)期應(yīng)付款 有點(diǎn)亂 是不是在算金融資產(chǎn)的時(shí)候用:(攤余-利調(diào))*實(shí)際利率 在算長(zhǎng)期應(yīng)付款,租賃負(fù)債時(shí)用:(攤余-利調(diào))*實(shí)際利率
老師您好!請(qǐng)問(wèn)開(kāi)分公司是獨(dú)立核算好些還是非獨(dú)立核算好些?
小菲老師,調(diào)整起來(lái)難嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)貿(mào)促會(huì)的原產(chǎn)地證,其中企業(yè)編碼是海關(guān)注冊(cè)編碼嗎?
excel的問(wèn)題從這里提問(wèn),就是有兩張工資表,一張是工資卡號(hào),一張表是工資數(shù)額,怎么合成一張表
調(diào)整起來(lái)難嗎,怎么解決呢
客戶應(yīng)付款:1366539.84元,客戶給我單位一套房產(chǎn),價(jià)值1709593元,多出來(lái)的343053.16元,需要支付對(duì)方,343032.24元需要支付給客戶,20.76元不用支付給客戶了,用此套房子抵扣徐股東、陳股東的原始股本和利潤(rùn)分配,就沒(méi)有房子了,1709572.24元,原始股本剩余3個(gè)股東收回的會(huì)計(jì)憑證(實(shí)收資本金額不變),股東收回陳股東,徐股東的股本,怎樣寫憑證,才能保證原始股本金:3360177.57元不變
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對(duì)方開(kāi)了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購(gòu)貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開(kāi)?采購(gòu)發(fā)票開(kāi)完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購(gòu)入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開(kāi)出一張40萬(wàn)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒(méi)有其他辦法