您好,最重要的是做好交接,然后后面就是接著前面的帳做,交接主要是憑證賬本報表,電子數(shù)據(jù)密碼等,還有未辦完的事情
我們公司是服務(wù)型行業(yè)的公司,我的老會計還有一個月就要走了,我要接手整個公司的賬務(wù),有2000號人,我這邊又是零基礎(chǔ),我需要注意什么呢?應(yīng)該怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前幾年的憑證,看她做賬很清楚,總賬本明細賬本,憑證都在,我接下來應(yīng)該干什么呢?還有比如說她做了亂賬,如果沒有交接清楚的話,她是不是也有責(zé)任呀?
老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在要換總賬會計/財務(wù)主管了,老師這邊有外貿(mào)企業(yè)應(yīng)該提供的交接清單嗎?然后交接過程中應(yīng)該注意什么
老師,我想問一下,我們公司是運輸服務(wù)加外貿(mào)公司,業(yè)務(wù)員直接和客戶聯(lián)系,然后,業(yè)務(wù)上在跟財務(wù)交接,辦理開票手續(xù),現(xiàn)在2017年到2020年業(yè)務(wù)員換了好幾個,票好像開超過了。又開了紅字發(fā)票。老板,讓核對賬目,這個具體應(yīng)該怎么核對
老師好,我們是賣手提袋的貿(mào)易公司,現(xiàn)在是進布和織帶,然后委托其他公司加工成袋子,然后這個委托加工這一步開進來的發(fā)票應(yīng)該是什么發(fā)票,稅率是多少,我可以直接再往外賣袋子嗎,需不需要交消費稅,整個流程的分錄怎么做
老師您好,我們是外貿(mào)出口企業(yè),有個訂單三方貿(mào)易,我們和A國公司簽訂了貿(mào)易協(xié)議,A國又把貨賣給了B 國公司,他們簽訂了協(xié)議,提單發(fā)貨人是A國公司, 提單收貨人是B國公司,報關(guān)單上鏡外收貨人是A國公司,本來應(yīng)該是B付款給A,A再付給我們,但是因為付尾款時,A 的銀行賬戶限制,B無法付給A, B把尾款直接付給了我們,預(yù)付款是A付給我們的。請問下這樣能退稅嗎?會不會有稅務(wù)外匯風(fēng)險?
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報時出現(xiàn)這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務(wù),請指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負數(shù)填到購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
老師,可以詳細一點嗎
你好 你可以參考一下,主要是做好交接 密碼都要試一下 會計交接清單(樣板)_ http://wenku.cyjzzd.com/a/1300002585