您好,報(bào)表填錯(cuò)了只能去修改申報(bào)表

老師好!上一季度的季度利潤(rùn)表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤(rùn)表中本年累計(jì)的利潤(rùn)總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致,所得稅申報(bào)表是正確的,那我本季度的季度利潤(rùn)表怎么報(bào)?按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào),不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,我整理賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)匯算清繳前發(fā)現(xiàn)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額填寫(xiě)成了凈利潤(rùn),財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的填報(bào),導(dǎo)致利潤(rùn)表與所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額不同,除了到稅務(wù)局做更正申報(bào)外,有別的方法進(jìn)行王處理嗎?
老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤(rùn)跟稅局報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不同了,能報(bào)過(guò)去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果報(bào)不過(guò)要怎么處理??
老師,我的前任會(huì)計(jì) 2022 第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表不一致,我是要做了更正申報(bào)再進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤(rùn)跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
當(dāng)月開(kāi)票80萬(wàn) 一般納稅人和小規(guī)模各需要成本票多少?怎么計(jì)算成本票的數(shù)額
老師季節(jié)性停產(chǎn),工人工資,折舊怎么核算
想問(wèn)下老師,個(gè)認(rèn)獨(dú)資企業(yè)安徽省,有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,特別是經(jīng)營(yíng)所得稅那塊有沒(méi)有收入的節(jié)點(diǎn),像企稅300萬(wàn)那樣的節(jié)點(diǎn)
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,憑證后面放進(jìn)銷存還是庫(kù)存轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的時(shí)候放。
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過(guò)的車 辦事人員不注意開(kāi)了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
適合幾十個(gè)人的財(cái)務(wù)制度有哪些
老師,你好,昨天公司員工出差,開(kāi)了自己的車,開(kāi)的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧

