注冊小規(guī)模和個體工商戶還是劃算下,稅負(fù)率低很多,所以可以二者選其一。
老師您好,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號15542566099老師,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號15542566099
老師,我想咨詢咨詢,老板想注冊小規(guī)模和個體工商戶,每年凈利潤有300萬左右,怎么樣的注冊可以少交稅?能給我說說嘛
老師,想咨詢個問題! 我們公司碩博是做批發(fā)零售行業(yè)的,一人有限公司! 現(xiàn)在老板想著在注冊個家族控股公司(老板和他兒子兩人股東)成為碩博的股東! 1.方面為了以后碩博的盈利可以直接給控股公司分紅避免交分紅稅 2.方面說碩博是1人公司以后有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的雖然是有限責(zé)任,如果分不清個人財(cái)產(chǎn)跟企業(yè)財(cái)產(chǎn),個人財(cái)產(chǎn)也要受牽連。 領(lǐng)導(dǎo)說有沒有必要這樣做!讓我拿出方案! 您給解答下唄
有一個小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個險(xiǎn),請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對方要我們交六個點(diǎn)老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
老師我咨詢幾個問題我們是建筑公司,1.采購的原材料供應(yīng)商不能按供貨明細(xì)開具,對方有的是按我們大類開具沒有具體的規(guī)格,有的是按自己的進(jìn)項(xiàng)開,我覺得這樣有風(fēng)險(xiǎn),老板說合同按開票簽訂就可以了,這樣行嗎?2.還有我想問一下建筑公司600萬的收入,利潤總額達(dá)到280萬左右合適嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
是的,這個知道,所以想問問一年凈利潤300萬左右,哪種注冊方案最少交稅?是注冊兩家小規(guī)模一家個體戶?還是一家小規(guī)模和一家個體戶?我不知道怎么樣去算籌劃
還是有其他方案?
問問老師從哪下手,怎么去考慮這件事情
這個交稅跟你的注冊方式?jīng)]有太大的聯(lián)系。小規(guī)模和個體可以個注冊一家,然后每家季度45萬以下的開票是不需要繳納增值稅的。
老師,我在咨詢一下,個體工商戶一年年凈利潤120萬,個稅怎么算
這個要把你的經(jīng)營成本減去在計(jì)算的,所以要看你的經(jīng)營成本有多少
120萬是減完成本的
那就按照那個經(jīng)營所得的稅率表交稅就可以了。
那就是120萬*35%—65500,對嗎老師?
老師,要注冊個體工商戶的話,選哪種征收方式好些
一般是核定征收,但是如果你的銷售額大的話還是會要你變更成查賬征收。
老師我百度看個體工商戶的個稅還得減投資人費(fèi)用3500元,是這樣嗎?
這個是費(fèi)用類的,你這個120萬是已經(jīng)減去了這些后再按照我那個稅率表算,你應(yīng)該看最下面那一行。