同學(xué)你好 這個有的地方附加稅是減半征收的
老師小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,交了增值稅還需要繳納附加稅嗎?城建、教育附加稅
老師,小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票的需要繳納附加稅,30萬以內(nèi)城建稅減半,教育費(fèi)附加免征,這個政策是從什么時(shí)間開始實(shí)行的,、到什么時(shí)候?
小規(guī)模代開發(fā)票交城建稅要減半 免征教育附加地方教育附加 一般納稅人月營業(yè)額不夠10萬 按實(shí)繳納的增值稅額去申報(bào)城建稅 用不用減半?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開增值稅專票15萬,已經(jīng)繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開增值稅專票15萬,已經(jīng)繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
之前會計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報(bào)關(guān),也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號是周天本來應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個工資那天算加班還是這個月就是按26天來算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號碼【141121198】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報(bào)個稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來
老師,我說沒有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來,所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔(dān)個人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
附加稅減半征收了,怎么做分錄
季度沒超過45萬,減免的稅金需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
在電子稅務(wù)局代開的專票,不含稅金額2941.58元,增值稅29.42,附加稅1.46,減半征收0.73,怎么做分錄(主營業(yè)務(wù)收入)
同學(xué)你好 對的 增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 附加稅不用計(jì)提也不用做了
老師:你沒理解我說的,增值稅怎么轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,代開的是專票
同學(xué)你好 我這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是回答你的倒數(shù)第二問 這個季度沒超過45萬,減免的稅金需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎? 專票的稅費(fèi)要交的不減免
專票減免的城建稅,是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?專票繳納的附加稅(減半征收了),分錄怎么做?減免的附加稅需要做賬嗎?
同學(xué)你好 專票減免的城建稅不用做 直接按照征收的金額做稅費(fèi)的分錄就行 減免的就不用做了
專票減免的附加稅呢?需要做賬嗎?
代開專票,附加稅怎么減免了?
城建稅減半征收,附加稅減免了
附加稅有減免直接按照減免后的金額做賬 減免的部分不用做的
請問老師哪些情況是需要把減免的稅金計(jì)入營業(yè)收入?有的做賬,有的不做賬,都搞不清楚
代開專票當(dāng)月已繳稅款,那季度申報(bào)時(shí),怎么什么增值稅?
同學(xué)你好 就是小規(guī)模不足15萬減免的增值稅 其他的一般不需要
好的!其他附加稅以及城建稅就按照實(shí)際繳納的做賬,如果有減半征收,也是按照實(shí)際繳納的做賬就行了嗎?
同學(xué)你好 嗯 按照實(shí)際繳納的做就可以