您好,那您是滯后申報(bào)納稅
4月10日,我司淘寶店接到訂單,銷售10臺TP交換機(jī),價(jià)格3200元/臺(含稅)。另外按銷售協(xié)議向客戶收取運(yùn)費(fèi)200元,共計(jì)32200元。對方將款項(xiàng)打入我司淘寶專用的支付寶賬戶。對方?jīng)]有要求開發(fā)票。 4月11日,我司委托順豐快遞物流公司送貨,并支付運(yùn)費(fèi)163.5元。順豐開具了增值稅專用發(fā)票,稅率9%。 4月15日,客戶確認(rèn)收貨,并確認(rèn)付款。 請問這筆分錄怎么做啊
我司是旅游業(yè)公司,疫情期間有銷售酒店訂單,應(yīng)給客戶開具免稅發(fā)票,一直未開具,現(xiàn)在疫情政策已結(jié)束,客戶要求將這些訂單開具增值稅專用發(fā)票,對我司有什么影響?
客戶方是按照員工報(bào)銷來開具發(fā)票的,這些訂單員工沒報(bào)銷,所以沒開票,但我司是按照免稅政策銷售給他們這些訂單的,現(xiàn)在他們要求按照銷售金額開專票,不接受我司補(bǔ)收任何手續(xù)費(fèi),不知道對我司有什么影響
我司為旅游業(yè)公司,和A酒店常年合作,疫情期間,因?yàn)橐咔槊舛愓?,A酒店方銷售客房給我司,并給我司開具免稅發(fā)票,我司在疫情期間按照免稅政策銷售客房給B公司,未開具發(fā)票,現(xiàn)在疫情結(jié)束了,B公司找我司開具發(fā)票,要求開具增值稅專用發(fā)票,請問我司給他們開具增專票會有什么影響?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢?zé)任制,注冊資本減少,企業(yè)是虧損的,會產(chǎn)生個(gè)稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有道路運(yùn)輸服務(wù),沒有運(yùn)輸服務(wù)許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項(xiàng)報(bào)告是研發(fā)的項(xiàng)目啟動前技術(shù)部門寫的報(bào)告嗎?立項(xiàng)報(bào)告的參與人員必須與實(shí)際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號,可以入公司的賬嗎
老師,收到國外公司贈送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會計(jì)分類是什么?
財(cái)務(wù)年度報(bào)表中應(yīng)收賬款為負(fù)可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務(wù)師報(bào)名窗口,謝謝
個(gè)體戶可以用“經(jīng)營者”個(gè)人的銀行卡收貨款對吧?
您好,未開具的原因?