借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,去年有個(gè)發(fā)票由于稅率開(kāi)錯(cuò)了,變成簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后我們重新開(kāi)并申報(bào),今年稅局把這一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅退回給我們了,賬要怎么做?
老師,我問(wèn)下,去年我們公司是小規(guī)模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發(fā)票上游開(kāi)錯(cuò)了,今年退回去了紅沖重新開(kāi)發(fā)票給我們,那這個(gè)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,填申報(bào)表的時(shí)候,轉(zhuǎn)出項(xiàng)目選哪個(gè)呢?謝謝。
老師,我們上個(gè)月開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了,然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅,這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對(duì)?然后我想紅沖重新開(kāi)會(huì)有影響嗎?
老師您好,我們是采石場(chǎng)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我上個(gè)月開(kāi)了一張百分之十三的專票,稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了 應(yīng)該開(kāi)百分之三的,然后我這個(gè)月紅沖了,又從新開(kāi)了一張百分之3的專票,老師我這個(gè)賬應(yīng)該怎么走???上個(gè)月的稅已經(jīng)交了,稅務(wù)局應(yīng)給退給我十個(gè)點(diǎn)的稅,我不會(huì)走賬了 老師
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開(kāi)設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開(kāi)始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款。