您好,具體什么原因要調(diào)整?
請(qǐng)問老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時(shí)經(jīng)過調(diào)整,又調(diào)增利潤8500元,補(bǔ)繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報(bào)21年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報(bào)時(shí)報(bào)成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報(bào)了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報(bào)了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報(bào)表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師,20年3季度的收入,現(xiàn)在稅務(wù)要求調(diào)整20年所得稅匯算清繳的申報(bào),成本數(shù)據(jù)應(yīng)該來源于哪個(gè)時(shí)間段?
在3月的時(shí)候進(jìn)行了調(diào)賬,涉及以前年度損益科目,調(diào)賬的收入、成本涉及到20-22年,那么,在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,1季度所得稅要怎么申報(bào),注意什么點(diǎn),1季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要調(diào)整么,3月增值稅要怎么申報(bào),22年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)整處理以前年度損益,22年度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要不要調(diào)整
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
老師,以前的財(cái)務(wù)報(bào)了增值稅有金額,但是所得稅0申報(bào)了
你好!所得稅的話是1到9月份的
老師那10-12月份呢?
你好,你調(diào)整的是三季度的還是整年的?你一季度二季度四季度是按正常申報(bào)的嗎?還是也填寫的零?
哦哦明白了老師,因?yàn)槭堑谌径?,所以是調(diào)整1-9月的,如果是調(diào)整四季度就是1-12對(duì)吧
你好!這要看你具體企業(yè)所得稅申報(bào)表之前都是哪幾個(gè)月份錯(cuò)了,因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表都是累計(jì)金額
老師,如果是4月和10月錯(cuò)了呢
你好,那就需要調(diào)整四個(gè)季度總的成本了
老師,成本怎么調(diào)整呢
您好,按你實(shí)際的成本調(diào)整就可以
老師,是要調(diào)整第三季度的報(bào)表,還是直接調(diào)整匯算清繳表就可以
您好,調(diào)整匯算清繳表就可以