同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商哦 就是看他們還缺多少提供多少
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我想問,我們工程掛靠到別的公司,我們把成本票都提交給他們了,但是他們還是扣我們兩個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,這樣是不是不合理
我們是掛靠得別人公司做的工程,他們讓給我們提供進(jìn)項(xiàng),是按照他們開出得不含稅銷項(xiàng)金額,減去我們提共得含稅進(jìn)項(xiàng),得出我們欠他們多少票得,這樣合理嗎、
你好!老師我們是經(jīng)營貨物運(yùn)輸服務(wù)的,有一部分是掛靠車,在稅的這方面我們應(yīng)該怎做好呢!也就是說把稅算得明明白白的 他不欠我們稅,我們也不欠他們稅。掛靠車的銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,這樣進(jìn)項(xiàng)根本不夠抵銷項(xiàng),他們進(jìn)項(xiàng)比如過路費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)實(shí)際我們已經(jīng)用了,另外 掛靠車的公司也會(huì)給我們開運(yùn)輸發(fā)票,在各自不欠稅的情況下,如何把這個(gè)稅分清楚,謝謝
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
他這算是不是沒有一點(diǎn)利潤了
他們扣的管理費(fèi)就是他的利潤
我是說他們現(xiàn)在這么給我們收進(jìn)項(xiàng)得話是不是沒有利潤,不用交稅了吧
嗯 他們開票多少你們提供多少的話就沒有利潤了
假如他們開銷項(xiàng)含稅是3085391.7 稅額290760.62 我們提共了進(jìn)項(xiàng)含稅額2377415.44 我們還應(yīng)該提供多少呢,怎么算呢
同學(xué)你好 這個(gè)要看他們稅負(fù)率是多少 一般是他扣多少 扣了之后的你們都要提供