你好,如果執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,不需要通過以前年度損益調整,直接紅字沖銷即可。 如果執(zhí)行的是企業(yè)會計準則,做如下分錄 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-應付工資 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
跨年的分錄寫錯了,需要調整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款。我在2018年1月紅沖調整這筆分錄 應付賬款改成其他應付款。怎么做調整的分錄
12月多做了一筆工資,1月沖銷掉了,還需要再做一次以前年度損益調整的分錄嗎,怎么寫?
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結轉分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調整科目
23年12月份有筆工資憑證做錯了,我24年一月份沖紅了,需要用以前年度損益調整這個科目在做憑證嗎,因為跨年了
23年12月份,有一筆營業(yè)外收入一稅費減免 方向反掉了,24年一月份怎么做分錄?就是想問,直接沖掉這一筆分錄,然后調整分錄中還入營業(yè)外收入稅費減免還是以前年度損益調整
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
那么直接紅字沖銷就可以了 借:管理費用等 紅字 ?貸:應付職工薪酬-應付工資?紅字
好的謝謝
不客氣,祝工作順利