你好,上面有提示專票還是普通發(fā)票嗎?

老師,在啊 ,我剛剛進(jìn)入開票系統(tǒng),突然出現(xiàn)一個提醒 說的有兩份紅字發(fā)票已經(jīng)開紅字了 讓我們盡快去處理,老師請問一下這樣的情況 我可以在哪里能看到別人紅沖的這兩張發(fā)票呢?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計,這樣我電子稅務(wù)局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會計?
老師請問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時候在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發(fā)票就是只能是我開的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)有個出口客戶月末沒調(diào)匯。這個客戶是預(yù)收賬款。還沒有發(fā)貨的。我計科目還是通過應(yīng)收賬款??梢匝a(bǔ)分錄嗎?
生產(chǎn)線上的員工,考電工證的費(fèi)用,公司支付,計入什么費(fèi)用?
老師,公司2021年虧損,一直到2025年還沒有補(bǔ)虧完,是不是2027年就不能享受補(bǔ)虧了,只能到2026年
11月份更正第三季度收入,累計會超過500萬,幾月份升為一般納稅人?
由于ERP系統(tǒng)單據(jù)日期原因,導(dǎo)致當(dāng)期生成【利潤報表】營業(yè)收入為4百多萬,營業(yè)成本為7百多萬,我們財務(wù)說不去反賬重新做。那么我的請問允許這樣操作的嗎?還是說下月有什么補(bǔ)救的方法?如果不允許,請老師講解下。
老師早上好,購辦公桌2300元,直接費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)
報房產(chǎn)稅 部分從價 部分從租 計算面積是按 建筑面積 還是按占地面積
我們公司有個銷售平臺,有一個虛擬幣充值,充10000送3000,充5000送1000,充3000送500,意思是充10000元充虛擬幣13000,充5000元充虛擬幣6000,充3000元充虛擬幣3500,這個我怎么做賬?
裝修款合同金額570萬,已付款362萬,發(fā)票收到130萬,會計分錄怎么做?
費(fèi)用怎么計提啊,要找誰拿單據(jù)啊
你登錄的是不是增值稅綜合服務(wù)平臺。
專票,在勾選發(fā)票系統(tǒng)里面
這樣的情況
現(xiàn)在沒法查詢,到時候你申報附表二的時候看一下,提示你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧。
老師 這個紅沖是別人給我們開的發(fā)票他們紅沖了 還是我們自己開出去的發(fā)票紅沖了啊?
您是說到時候申報表附表二里面自動出來數(shù)據(jù)嗎?
別人給你開的紅字發(fā)票。
哦哦,那我現(xiàn)在進(jìn)入電子稅務(wù)局能看附表二嗎?
你好,是這個月收到的,應(yīng)該在下個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
開紅字了 那發(fā)票肯定是以前月份的 如果是本月的那對方就可以直接作廢了???我沒遇到過這個
如果是你這個月收到的發(fā)票
如果是這個月收到的發(fā)票那么還會出現(xiàn)紅沖這個提示嗎 本月的發(fā)票不是直接作廢就可以嗎?
電子發(fā)票需要紅沖?
老師 應(yīng)該不是電子發(fā)票?我們沒收到過電子發(fā)票。老師 麻煩您再問問其他老師行嗎?
這個不用問其他的老師 自己查不到的。 也有一種情況,你們收到了發(fā)票,沒有勾選,對方開了紅字信息表,開了紅字發(fā)票。 你收到的發(fā)票和勾選平臺里面的發(fā)票不一致,這種情況就可以查詢得到。
已收到的提示,查不到具體的是哪份發(fā)票的,除非你挨個去問。
您不是說這個在那個申報表附表二里面能看到嗎?那我現(xiàn)在進(jìn)那個電子稅務(wù)局可以看嗎?既然他現(xiàn)在給的提醒,應(yīng)該紅沖的是之前的月份的,那這個月是不是進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)能看到?
如果你沒有認(rèn)證的話,你怎么查? 現(xiàn)在不確定是不是已經(jīng)認(rèn)證了 認(rèn)證了,在附表二會提示你進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
哦哦,那就等到下個月出申報的時候看申報表二會不會自動出數(shù)據(jù),是吧!如果不出數(shù)據(jù)那就證明沒認(rèn)證,如果出數(shù)據(jù),那就是抵扣過了,那我們再找對方。 老師如果我們抵扣過了呢,還得記一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎?
對的是的,你們認(rèn)證過了的,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
懂了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。