你好! 你可以將所屬期改成2021年,按2021年工資申報(bào)個(gè)稅。如果個(gè)人扣繳端操作不了,可以去稅務(wù)局大廳申報(bào)。
員工2021年的工資是2022年1月份統(tǒng)一發(fā)放的?;径际窃?萬左右。現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,而且只能申報(bào)在2022年了。到目前為止2022年才一個(gè)月。如果工資全部申報(bào)在一個(gè)月的話就會(huì)導(dǎo)致上個(gè)人所得稅。請(qǐng)問老師:這種情況公司如何處理才不會(huì)上個(gè)稅?
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
你好,請(qǐng)問下我是剛接手一個(gè)公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)在前任會(huì)計(jì)存在的問題是,從2020年11月份到2022年11月份,個(gè)稅系統(tǒng)里只申報(bào)了一個(gè)人,但是翻開工資表一看,都是公賬轉(zhuǎn)出去的幾十個(gè)人的工資表,每個(gè)月都有幾十個(gè)人的工資表,這種情況我應(yīng)該怎么辦,我是補(bǔ)申報(bào)2020年到2022年的,還是只從這個(gè)月真實(shí)申報(bào),其他的前任會(huì)計(jì)做的不管她呢
想問下,我們公司有部分員工欠薪,比如2022年幾個(gè)月工資,在2022年只發(fā)了一點(diǎn),剩下要在今年才能有錢結(jié)清,那個(gè)人所得稅怎么申報(bào)為好?2022年只申報(bào)了已經(jīng)發(fā)了的部分,比如一個(gè)員工工資2022.3-8月月薪20000,前期已經(jīng)算好工資表,中間有錢發(fā)了3月工資的一半,4月工資后來也發(fā)了一半,這種情況。。。。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
我們是建筑公司。2022年1月份發(fā)的2021年的工資。意思是目前個(gè)稅還可以申報(bào)在2021年嗎?
可以的,可以補(bǔ)申報(bào)或者更正申報(bào)的。
如果企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了。還可以報(bào)在2021年嗎
可以,通過以前年度損益調(diào)整來做分錄。
好的謝謝,我跟會(huì)計(jì)說下
不客氣,祝工作順利!