你好,可以找員工退回
工人的工資都沒有申報(bào)個(gè)稅,但是已經(jīng)通過銀行卡發(fā)出去了,怎么辦?
發(fā)放員工過節(jié)福利是通過網(wǎng)銀的代收代發(fā)制單,以工資形式發(fā)放出去,然后申報(bào)個(gè)稅,是否可行?
員工工資通過銀行代發(fā),但是未申報(bào)個(gè)稅,又不想補(bǔ)申報(bào),怎么調(diào)整
有一個(gè)月發(fā)了臨時(shí)工工資,工資表也有,通過銀行代發(fā)工資,但是當(dāng)時(shí)沒有報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅啊?添加人員如何添加呢。
申報(bào)了個(gè)稅,但是沒有發(fā)放工資,又不想更正申報(bào)怎么辦
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
是去年的賬務(wù),跨年了啊
同學(xué),你不想申報(bào)那只能退回啊
是20年三月份的業(yè)務(wù),現(xiàn)在退回可以嗎?分錄要么寫
3月份的分錄 借:研發(fā)支出 3000 貸:銀行存款 3000
可以,借銀行存款? 貸研發(fā)支出
是做在退回的當(dāng)月嗎 那去年的賬和申報(bào)還是對(duì)不上啊 而且還影響年報(bào)數(shù)據(jù)
是做在退回的當(dāng)月,你現(xiàn)在才退回的之前的也申報(bào)了肯定是不一樣的呀
那這樣做合理嗎 這筆工資是漏申報(bào)的 后面的每一筆都有申報(bào)
如果是按照年度來看的話 還是對(duì)不上啊
同學(xué),如果你要說是否合理合法,那按規(guī)定你就是要去補(bǔ)申報(bào)