你好;? ?會調(diào)整的20萬。 那么你就應(yīng)納數(shù)所得額是10萬? *2.5%繳納所得稅?
請問老師,我公司今年才成立一個分公司,增值稅獨立申報納稅,企業(yè)所得稅是匯總申報納稅的。今年的利潤總共有50萬,其中分公司20萬,總公司30萬,那么總公司在做匯算清繳時,分公司的這部分利潤可以彌補以前年度虧損嗎?
去年我們公司利潤總額超過100萬了,企業(yè)所得稅實際稅率按10%計算的。今年打算開20萬發(fā)票。企業(yè)所得稅稅率是按10%計算還是5%計算呢,老師。
老師,我們公司今年利潤表上是負10萬,公司實際也確實是了10萬,可是有20萬的成本是沒有發(fā)票的,請問今年匯算清繳時要補多少稅
老師,關(guān)于匯算清繳, 公司開辦半年沒有一分錢收入,都是老板借款和墊資周轉(zhuǎn),半年開辦費各項裝修支出實際為30多萬(含白條入賬),扣出去白條20萬后。還余工資和費用10萬可以抵扣稅。請問: 1. 匯算清繳填表時,成本和費用那列,我一共只能填10萬元吧(因為只有這10萬左右是有正規(guī)發(fā)票的)匯算清繳時,把費用調(diào)減20萬,是對的嗎?
老師,我們公司2021年度可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是的300萬,2022年實現(xiàn)利潤80萬,沒有納稅調(diào)整項,那今年我進行完匯算清繳后是不是不用交稅也不用退稅
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
老師,新開一家協(xié)會,第一筆款我們當(dāng)時是于捐贈形式從我們公司轉(zhuǎn)賬過去的,賬務(wù)我們也做了捐贈,但是現(xiàn)在要做年檢通過不了,說是涉及到捐贈要做全年的審計報告,但我們協(xié)會那里還沒有業(yè)務(wù),只有一個員工的工資,沒有必要做審計報告,請問這筆款我該怎么做比較好?
制造行業(yè):產(chǎn)能利用率公式是
老師很耐心如果sw的運輸成本系統(tǒng)要求占比說是6%.實際是7.6%,這個在允許波動范圍之內(nèi)不
6000實發(fā)工資申報需要多少個稅
老師,你好,公司購買新車的上牌費計入固定資產(chǎn)嗎
老師,請問保險公司承保的固定資產(chǎn)能開增值稅專票嗎?收進來可以抵扣嗎?
您好,老師,就是21年給開的的發(fā)票沒入賬現(xiàn)在才付款,怎么做賬呢
老師好!請問如何將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末余額平賬,還有進項稅額期末余額平賬,謝謝
每個季度交的印花稅都是0.0003稅率對吧?啥情況下減半,60萬收入減半不
如果這個月把去年的發(fā)票開回來,還來得及嗎
?你好; 可以的。來得及。 只要在5月底之前取得都可以稅前扣除的? ?
這樣需不需要帳目調(diào)整,之前做的暫估,但金額是正確的,
?你好;? ? ?那就不用調(diào)整的? ?直接附憑證? 發(fā)票??