你好;? ? 這個汽車一般是有零售價的; 你們最好是額外去收取? ?不開這個汽車發(fā)票里面去的??

我想問個一直疑惑的問題,公司為了抵銷項稅,只要是進(jìn)貨都要有進(jìn)項發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時間久了就會庫存很多,進(jìn)貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務(wù)問怎么回復(fù)呢
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進(jìn)去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師,我們公司12月份開了24噸的銷項發(fā)票給客戶,但供應(yīng)商只開進(jìn)來11噸的進(jìn)項票,委外商也只開了11噸產(chǎn)品的加工費,本來材料進(jìn)項和加工費都是要24噸的才匹配,現(xiàn)公司另外13噸的材料進(jìn)項及加工費都按暫估處理,我申報增值稅直接按24多產(chǎn)品銷項、11噸材料及加工費進(jìn)項申報嗎?會不會又稅務(wù)風(fēng)險?需要做什么處理嗎?
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權(quán)歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發(fā)零售前產(chǎn)生的是不是就可以抵進(jìn)項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務(wù)怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進(jìn)項?需要去稅務(wù)局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營汽車銷售和汽車配件銷售的,每個月開票金額200萬左右,我們每個月都有足夠的進(jìn)項發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅,稅負(fù)率達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),會不會被稅務(wù)局查呢
公司貸款,付的利息給開了公司抬頭發(fā)票,但是項目名稱開的金融服務(wù)個人貸款,這個是不是不能稅前扣除,得紅沖開企業(yè)貸款
請問現(xiàn)在國內(nèi)旅客運輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計算抵扣。報表怎么填
老師您好,我們項目有質(zhì)保金,質(zhì)保金是先不開票的。我做收入的時候按整個項目都做了。 我是不是可以在電子稅務(wù)局上開一張發(fā)票,等后面對方要開票的時候,我在紅沖原本的發(fā)票,然后開正確的呢?我公司是初創(chuàng)的公司,開票紅沖不會太多。有影響嗎?需要我提前跟稅務(wù)老師說嗎?謝謝。
員工的工資在子公司發(fā),社保在母公司交可以嗎?
增值稅一般納稅人,當(dāng)月預(yù)交的稅款,因為輔導(dǎo)期領(lǐng)發(fā)票預(yù)繳的,申報是填在哪一欄
公司購買理財需要交哪些稅
老師,公司使用企業(yè)微信審批報銷,審批流程走完了,把流程單子打印出來了,還需不需要再填實體的報銷單呢?實體報銷單還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
員工辦理失業(yè)會發(fā)放到單位賬戶嗎
請問現(xiàn)在國內(nèi)旅客運輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計算抵扣。報表怎么填
老師,別人掛靠我們,我們支付的中標(biāo)服務(wù)費,方法一:別人直接對公把中標(biāo)服務(wù)費付給我們掛往來,到時候工程款來了直接扣從工程款扣,然后把中標(biāo)服務(wù)費的這筆往來公賬原路返還;方法二:這筆中標(biāo)服務(wù)費他們私付給老板。哪種好