你好,具體的是哪一個稅款的?
老師,請問我是小規(guī)模企業(yè),開了一張稅務(wù)代開房產(chǎn)租賃發(fā)票(本企業(yè)房產(chǎn)租出),現(xiàn)在報季報,是稅務(wù)系統(tǒng)直接扣除我以繳納的稅款還是需要我手動填寫附表?如果填附表需要填在哪里?謝謝
老師?我們稅控盤交了280,我在增值稅減免稅里面填寫了,還需要在增值稅小規(guī)模申報表里面填寫嗎?謝謝
老師好:我單位稅務(wù)退稅144.11,填稅務(wù)報表的時候,需要填寫嗎?如果要填,填在哪個里面,謝謝
老師好,公司買車,我在電子稅務(wù)局里交車輛購置稅,我到了申報的界面,我需要填寫聯(lián)系電話,還需要填寫什么嗎?謝謝!
在報個稅的時候,有一個附表填寫,如果不填寫不能申報。我想問一下我如何填寫呢?謝謝老師。
有一檔案服務(wù)費收入24年已經(jīng)確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
進項稅加計扣除
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
退稅的不需要申報了。
以前的會計把所有的火車及飛機票沒有加計扣除,現(xiàn)在稅務(wù)給退回來了
你好,做上面的分錄就可以的。