你好! 異常憑證轉(zhuǎn)到稅盤?是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票吧?
別人來給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認(rèn)證也沒有保稅?,F(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒有填。 更正申報(bào)填上去這個紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個月才申報(bào)這個負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥?bào)。
老師我們有幾張異常憑證,這個月稅務(wù)解除異常,有把這幾張憑證轉(zhuǎn)入到稅盤了,那這幾張還能認(rèn)證嗎,能認(rèn)證的話,申報(bào)表天蝎,在哪里呢。
老師,我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內(nèi)反饋。這個是我們兩年前取得的發(fā)票,已認(rèn)證。這個是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問題了才會發(fā)來?
老師,我們稅務(wù)勾選認(rèn)證平臺里2023年2月份有幾筆車輛的通行費(fèi),這個是老板個人的,他沒有報(bào)銷也沒有把票給我,我也沒有做賬,但是我在12 份把這幾張通信費(fèi)的票勾選認(rèn)證了,我需要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,一般納稅人申報(bào)表二,第二欄次本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這個數(shù),假如認(rèn)證38份,金額2127790.31,稅額89420.89,但其中有一張是異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額44.16元,我填寫在23a欄次,那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢?
老板請客人吃了燒烤沒發(fā)票,沒收據(jù)二百多,只有付款截圖能稅前扣除嗎?
請問老師,兩個自然人各投資50萬共100萬設(shè)立有限公司,公司虧損20萬,其中一人要退出,可否通過減資的方式退股?如果可以,是否把注冊資本減為50萬?那退給退股的那個人多少錢?50萬還是40萬?憑證如何做?謝謝老師
請問企業(yè),二手車轉(zhuǎn)讓給個人名下,這里,是否開票給自然人,需要勾起來嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動損益,后續(xù)公允價(jià)值變動又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?