你好! 如果是私人出資的,屬于民營企業(yè)。

老師 我有一個(gè)工程管理有限公司 主營業(yè)務(wù)是咨詢服務(wù) 那我這是不是屬于服務(wù)業(yè) 到時(shí)候一般納稅人是不是6個(gè)點(diǎn)
老師,我們是一般納稅人有限公司,是一個(gè)吊裝租賃服務(wù)有限公司,屬于民營企業(yè)吧
老師,你好。我想問一下,服務(wù)業(yè)酒店管理有限公司屬于小規(guī)模納稅人給我們開具得發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少?我們公司是一般納稅人。
老師好,我們營業(yè)執(zhí)照公司類型是有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),我們就是屬于有限責(zé)任公司里的其他有限責(zé)任公司還是屬于私營企業(yè)里的私營有限責(zé)任公司
老師,汽車租賃服務(wù)公司,是屬于服務(wù)行業(yè)嗎?也許有車險(xiǎn),汽車租賃業(yè)務(wù)。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)一般人的話稅率一個(gè)是9%一個(gè)是13%吧?小規(guī)模稅率一個(gè)是3%一個(gè)是1%。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


好的,謝謝老師
不客氣,滿意請給我五星好評,謝謝!