 
                            你好! 這個是按財產(chǎn)租賃合同來報印花稅的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我們是機(jī)械租賃合同,繳納印花稅稅目選哪個呢
老師好,我們是機(jī)械租賃合同,繳納印花稅稅目選哪個呢 我們稅費(fèi)種核定的印花稅是購銷合同
我們是個體戶,沒有核定印花稅,稅務(wù)局讓超過核定金額按次申報,我們簽訂的是機(jī)械租賃的合同,我給開的建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi)的發(fā)票,印花稅我按租賃合同,千分之一申報的,對不對??
我們公司是機(jī)械租賃公司,開的票是建筑服務(wù),機(jī)械租賃服務(wù)。報印花稅的時候改選哪個合同啊
老師,您好,我申報印花稅,我進(jìn)項里面有租賃合同,印花稅稅目也是按租賃合同這個稅目核定嗎?
 
                我們預(yù)付貨款,采購庫存商品,也有采購未付款的,也就是同一個供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價定率計稅銷售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思?。?/p>
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬多元.計入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會計分錄
委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費(fèi)呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
那為什么稅費(fèi)核定是購銷合同呢
你們核定的是購銷合同,但是這個機(jī)械租賃,是財產(chǎn)租賃合同,需要按財產(chǎn)租賃繳納印花稅的。并不是你核定什么就只交什么稅種的。
老師,是按0.1%繳納印花稅嗎 2.那我們還有按9%開的建筑安裝合同,那這個時候是按建筑安裝合同繳納印花稅嗎?按0.03%繳納印花稅嗎?
是的,你說的沒錯,按合同類型分別申報納稅。
那稅費(fèi)種核定只有購銷合同,還需要去核定財產(chǎn)租賃印花稅和建筑安裝印花稅嗎嗎
需要的,增加核定項目,否則你申報不了。
我們不增加可以正常申報扣款的,老師,必須要去增加嗎
如果不增加也可以,那就正常申報就可以了。